West Point Pharmaceuticals: Internal Control Audit Report 2021

Jilin Xidian Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd.

División

Informe de auditoría del control interno

Dahua nei Zi [2022] 000018

Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership)

Dahua Certified Public Accounts (Special general Partnership)

Jilin Xidian Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd.

Informe de auditoría del control interno

(al 31 de diciembre de 2021)

Informe de auditoría del control interno 1 – 2 3

Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) 12 / F, Building 7, no. 16, xisihuan Middle Road, Haidian District, Beijing [1 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) ] tel.: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006 www. Dahua – CPA. Com. Informe de auditoría del control interno

Dahua neizi [2022] 000018 all Shareholders of Jilin West Point Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd.:

De conformidad con las directrices de auditoría del control interno de las empresas y los requisitos pertinentes de las normas de práctica de la CPA China, hemos auditado la eficacia del control interno de los informes financieros de West Point Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd. (en adelante, West Point Pharmaceutical) de la provincia de Jilin el 31 de diciembre de 2021.

Responsabilidad de la empresa por el control interno

De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices para la aplicación del control interno de las empresas y las directrices para la evaluación del control interno de las empresas, es responsabilidad del Consejo de Administración establecer un control interno sólido y eficaz y evaluar su eficacia.

Responsabilidad de la CPA

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de auditoría sobre la eficacia del control interno de la presentación de informes financieros y revelar las principales deficiencias observadas en el control interno de la presentación de informes no financieros sobre la base de la auditoría.

Limitaciones inherentes al control interno

El control interno tiene limitaciones inherentes y no puede prevenir y detectar inexactitudes. Además, dado que los cambios en las circunstancias pueden dar lugar a un control interno inadecuado o a un menor grado de cumplimiento de las políticas y procedimientos de control, los resultados de la auditoría del control interno pueden servir de base para especular sobre el futuro control interno.

Dahua nei Zi [2022] 000018 Internal Control Audit Report

La eficacia conlleva cierto riesgo.

Opinión de auditoría sobre el control interno de los informes financieros

Creemos que West Point mantuvo un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las disposiciones conexas el 31 de diciembre de 2021. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants:

Gao Shimao China Beijing China CPA:

Tian leibin 22 de abril de 2002

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