Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable

Código de valores: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) valores abreviados: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) número de anuncio: 2022 – 008

Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)

Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable

El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:

La empresa tiene la intención de nombrar a zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada “zhongxinghua”) como la institución financiera y de auditoría de control interno de la empresa para 2022.

Información básica sobre el nombramiento propuesto de una empresa contable

Información del mecanismo

1. Información básica

Nombre de la empresa: zhongxinghua Accounting firm (Special general Partnership);

Fecha de establecimiento: establecida en 1993, la Asociación se transformó en 2013, el nombre de la empresa después de la transformación es “zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership)”;

Dirección registrada: 2048 – 62, Building 3, no. 1 hospital, dongguantou, Fengtai district, Beijing;

Calificación profesional: zhongxinghua posee el certificado de práctica de la empresa contable y la calificación de las empresas relacionadas con valores y futuros, y completó la auditoría de los informes anuales de 80 empresas que cotizan en bolsa el año pasado;

Si ha participado alguna vez en el negocio de servicios de valores: Sí.

2. Información sobre el personal

Li zunnong, socio principal de China Xinghua, a finales del año pasado había 146 socios, 791 contadores públicos certificados y 449 contadores públicos certificados que habían firmado el informe de auditoría del Servicio de valores.

3. Escala de las operaciones

En 2020, los ingresos de las empresas auditadas ascendieron a 152351 millones de yuan, de los cuales 133493 millones correspondieron a ingresos de auditoría y 357159.300 a ingresos de valores. El año pasado se auditaron 80 informes anuales de empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa abarcan sectores como la manufactura, los bienes raíces, la construcción, la transmisión de información, los programas informáticos y los servicios de tecnología de la información, la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca, la cultura, el deporte y el esparcimiento, el transporte, el almacenamiento y el correo, la investigación científica y los servicios técnicos, la minería, el comercio al por mayor y al por menor, la conservación del agua, la gestión del medio ambiente y las instalaciones públicas, el alojamiento y la restauración, la industria integrada, etc.

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4. Capacidad de protección de los inversores

El Fondo de riesgo ocupacional propuesto por ZTE China asciende a 134892.600 Yuan, el límite de indemnización acumulativo del seguro ocupacional adquirido es de 150 millones de yuan, y el Fondo de riesgo ocupacional propuesto y el seguro ocupacional adquirido cumplen las normas pertinentes.

5. Historial de independencia e integridad

ZTE China no infringe los requisitos de independencia del Código de ética profesional de la CPA China. En los últimos tres años, Xinghua ha sido objeto de seis medidas de supervisión y una medida de autorregulación. Los 20 empleados de ZTE China fueron supervisados 20 veces y supervisados 2 veces por medidas de autorregulación.

Ii) información sobre los miembros del proyecto

1. Información sobre el personal

Socio del proyecto a firmar: Li JiangShan, contador público certificado, ha participado en la auditoría desde 1999, ha participado en el negocio de servicios de valores durante más de 21 años, sucesivamente para Haier Smart Home Co.Ltd(600690) ( Haier Smart Home Co.Ltd(600690) ), Sailun Group Co.Ltd(601058) ( Sailun Group Co.Ltd(601058) ), Guizhou Redstar Developing Co.Ltd(600367) ( Guizhou Redstar Developing Co.Ltd(600367) ) y otras empresas para proporcionar servicios de auditoría de OPI o auditoría anual y auditoría de control interno, con la competencia profesional correspondiente.

Contador a firmar: Ji Wanli, contador público certificado, ha participado en la auditoría desde 2014, ha participado en el negocio de servicios de valores durante más de 5 años, ha proporcionado servicios de auditoría de OPI o auditoría anual y auditoría de control interno para empresas como Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) ( Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) ). Tener la competencia profesional correspondiente.

Se propone actuar como revisor del control de calidad del proyecto: Yang Yong, contador público certificado, que ha participado en la auditoría desde 2000 y ha participado en el Servicio de valores durante más de 15 a ños, actualmente ocupa el puesto de revisor de calidad del proyecto en la empresa, y es responsable de la revisión de calidad de muchos proyectos de negocio de valores, incluidos los informes anuales de las empresas que cotizan en bolsa y la auditoría de fusiones y adquisiciones, la auditoría de OPI y la auditoría de nuevas empresas cotizadas en bolsa, etc., con la competencia profesional correspondiente.

2. The independence and Integrity Records of the above – mentioned relevant persons

The above – mentioned persons do not violate the requirements of Independence of the Chinese CPA code of professional ethics, and have no Bad Integrity records in the past three years.

Honorarios de auditoría

El principio de fijación de precios de los gastos de auditoría se basa principalmente en la escala de las empresas, la complejidad de la labor de auditoría, el personal de auditoría y la carga de trabajo de los insumos necesarios para prestar servicios de auditoría, y se determina mediante consultas entre las dos partes.

La empresa pagó 1,6 millones de yuan por el informe financiero y la auditoría de control interno de zhongxinghua en 2021, y

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Los gastos para 2020 serán los mismos. El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, determinará los gastos de auditoría pertinentes de conformidad con los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría para 2022, en consulta con zhongxinghua.

Procedimientos para la renovación prevista de las empresas contables

Opiniones del Comité de auditoría del Consejo de Administración

El Comité de auditoría considera que zhongxinghua tiene la capacidad profesional adecuada, la capacidad de protección de los inversores, la independencia y la buena fe, y ha completado la auditoría financiera y la auditoría de control interno de la empresa en 2021 de conformidad con el contrato. El Comité de Auditoría acordó presentar al Consejo de Administración para su examen y renovación de la auditoría financiera y el control interno de ZTE Huawei en 2022.

Opiniones de los directores independientes

Opiniones de aprobación previa: ZTE China tiene una rica experiencia en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. Durante muchos a ños como organismo de auditoría de la empresa, los contables que realizan actividades de auditoría pueden respetar los principios básicos de la ética profesional, llevar a cabo la auditoría estrictamente de conformidad con las normas de auditoría de la CPA China, persistir en una actitud justa y objetiva y completar la auditoría con diligencia y diligencia, y los informes de auditoría pertinentes emitidos por ZTE pueden ser exactos, verdaderos, Reflejar objetivamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el control interno de la empresa. Acordó presentar la propuesta pertinente a la décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen.

Opinión independiente: zhongxinghua tiene la calificación de valores, tiene la rica experiencia de auditoría de la empresa que cotiza en bolsa, se adhiere al principio de auditoría independiente en el proceso de práctica, el informe financiero emitido puede reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa con precisión, verdad y objetividad. Creemos que la renovación de ZTE Huawei Financial and Internal Control Auditing Agency en 2022 redundará en interés de la empresa y sus accionistas, y que la deliberación de la Junta Directiva es legal y eficaz. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la contratación de auditores financieros y Auditores de control interno para 2022, y el proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.

Deliberaciones de la Junta

El 22 de abril de 2022, la empresa convocó la décima reunión de la octava reunión del Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno para 2022, y acordó renovar la institución de auditoría financiera y de control interno de ZTE Huawei para 2022.

Las cuestiones relativas al nombramiento de la empresa contable deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.

Se anuncia por la presente.

Junta Directiva

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23 de abril de 2022

Presentación de documentos

1. Resoluciones de la Junta

2. Opiniones independientes de los directores independientes

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