Nota sobre el informe de evaluación del control interno no divulgado para 2021

Código de la empresa: Shareate Tools Ltd(688257) abreviatura de la empresa: Shareate Tools Ltd(688257)

Nota sobre la no divulgación del informe de evaluación del control interno correspondiente a 2021

I. Construcción del sistema de control interno

Durante el período que abarca el informe, la empresa actualizó y mejoró oportunamente el sistema de control interno de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas. La empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo estándar compuesta por la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, el Consejo de administración independiente, la Junta de supervisores y la alta dirección, y ha establecido las normas de procedimiento correspondientes, ha definido la autoridad de responsabilidad en la toma de decisiones, la ejecución y la supervisión, y ha formado un mecanismo científico y eficaz de División de responsabilidades y equilibrio mutuo. Además, la empresa ha establecido diversos sistemas de control interno para satisfacer las necesidades de gestión de la empresa de acuerdo con la situación real, que abarcan todos los aspectos de las actividades comerciales y la gestión interna de la empresa, incluida, entre otras cosas, la gestión de la cultura empresarial, la gestión de los recursos humanos, La gestión de los procesos institucionales, la gestión de los fondos, los informes financieros, la gestión de contratos, las transacciones conexas, la divulgación de información, etc., para controlar eficazmente las actividades operacionales o de gestión cotidianas de la empresa. El sistema de control interno es más sólido y puede aplicarse eficazmente.

En el próximo año, la empresa complementará y perfeccionará el sistema de control interno a la luz de los cambios en el entorno macroeconómico y las políticas y reglamentos, mantendrá el funcionamiento continuo y eficaz del sistema de control interno, promoverá una gestión más precisa, optimizará continuamente todos los procesos empresariales y el entorno de control interno, proporcionará una garantía razonable para la realización de los beneficios económicos y los objetivos estratégicos de la empresa y promoverá el desarrollo saludable y de alta calidad de la empresa. II. Nota informativa sobre la no divulgación del informe anual de evaluación del control interno

√ Sí □ no divulgación obligatoria circunstancias especiales: nueva inclusión en la lista 2. Descripción de las circunstancias específicas

Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones (c

Presidente (autorizado por la Junta): Wu he Hong 688, 257 20 de abril de 2022

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