Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) : informe de verificación del control interno

CPA Asia Pacific (Special general Partnership)

China Audit Asia Pacific Certified Public Accounts LLP Audit Report

Informe de auditoría

Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)

Informe de auditoría del control interno

Beijing, China

Beijing China

Informe de auditoría del control interno

No. Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) all Shareholders:

De conformidad con las directrices para la auditoría del control interno de las empresas y los requisitos pertinentes de las normas para la práctica de la CPA en China, hemos auditado la eficacia del control interno de los informes financieros al 31 de diciembre de 2021.

Responsabilidad de la empresa por el control interno

De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices para la aplicación del control interno de las empresas y las directrices para la evaluación del control interno de las empresas, es responsabilidad del Consejo de Administración establecer un control interno sólido y eficaz y evaluar su eficacia.

Responsabilidad de la CPA

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de auditoría sobre la eficacia del control interno de la presentación de informes financieros y revelar las principales deficiencias observadas en el control interno de la presentación de informes no financieros sobre la base de la auditoría.

Limitaciones inherentes al control interno

El control interno tiene limitaciones inherentes y no puede prevenir y detectar inexactitudes. Además, dado que los cambios en las circunstancias pueden dar lugar a un control interno inadecuado o a un menor grado de cumplimiento de las políticas y los procedimientos de control, existe cierto riesgo de inferir la eficacia del control interno futuro sobre la base de los resultados de la auditoría del control interno.

Opinión de auditoría sobre el control interno de los informes financieros

En nuestra opinión, el 31 de diciembre de 2021 la empresa mantuvo un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las disposiciones conexas. CPA of China: Zeng Yun

CPA China: Sun junliang

Beijing, China 12 de abril de 2002

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