Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) : informe de verificación del control interno

Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)

Informe de verificación del control interno

A la misma empresa contable (Asociación General Especial)

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Informe de verificación del control interno

Informe de evaluación de los controles internos relacionados con los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 1 1 - 13 3

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Informe de verificación del control interno

A todos los accionistas de tongzhuanzi (2022) No. 351a004765 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) :

Aceptamos el encargo de verificar la validez de los controles internos relativos a los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 por el Consejo de Administración. La responsabilidad del Consejo de Administración de la empresa es establecer y mejorar el control interno y mantener su eficacia de conformidad con las normas básicas de control interno de la empresa, y velar por que el informe de evaluación adjunto sobre el control interno relacionado con los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 refleje verdadera y exhaustivamente el control interno relacionado con los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2021. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la eficacia de los controles internos de la empresa al 31 de diciembre de 2021 en relación con los estados financieros.

Hemos llevado a cabo la labor de certificación de conformidad con las disposiciones de la norma no. 3101 de la CPA sobre otras actividades de certificación distintas de la auditoría o el examen de la información financiera histórica. En el proceso de verificación, aplicamos procedimientos que incluían la comprensión, el ensayo y la evaluación de la racionalidad y la eficacia del diseño y la aplicación de los controles internos relacionados con los estados financieros, as í como otros procedimientos que consideramos necesarios. Creemos que nuestras pruebas proporcionan una base razonable para expresar nuestras opiniones.

El control interno tiene limitaciones inherentes, que pueden dar lugar a inexactitudes y no ser detectadas debido a errores o fraude. Además, dado que los cambios en las circunstancias pueden dar lugar a que el control interno se vuelva inadecuado o a que se reduzca el grado de cumplimiento de las políticas y los procedimientos de control, existe cierto riesgo de inferir la eficacia del control interno futuro sobre la base de los resultados de la verificación del control interno.

En nuestra opinión, la empresa Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) \

Este informe de garantía es sólo para Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) A la CPA China de la misma empresa contable

(Asociación General Especial)

CPA China

Beijing, China 30 de marzo de 2002

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