Informe de auditoría del control interno de Beijing New Drug Technology Co., Ltd. 31 de diciembre de 2021
Informe de auditoría del control interno
Anyong huaming (2022) Special Word No. 61401351a02 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. All Shareholders:
De conformidad con las directrices de auditoría del control interno de las empresas y los requisitos pertinentes de las normas de práctica de la CPA en China, hemos auditado la eficacia del control interno del informe financiero de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. El 31 de diciembre de 2021. Responsabilidad de la empresa por el control interno
De conformidad con las normas básicas para el control interno de las empresas, las directrices para la aplicación del control interno de las empresas y las directrices para la evaluación del control interno de las empresas, es responsabilidad del Consejo de Administración establecer un control interno sólido y eficaz y evaluar su eficacia.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de auditoría sobre la eficacia del control interno de la presentación de informes financieros y revelar las principales deficiencias observadas en el control interno de la presentación de informes no financieros sobre la base de la auditoría.
Limitaciones inherentes al control interno
El control interno tiene limitaciones inherentes y no puede prevenir y detectar inexactitudes. Además, dado que los cambios en las circunstancias pueden dar lugar a un control interno inadecuado o a un menor grado de cumplimiento de las políticas y los procedimientos de control, existe cierto riesgo de inferir la eficacia del control interno futuro sobre la base de los resultados de la auditoría del control interno.
Opinión de auditoría sobre el control interno de los informes financieros
Creemos que Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. Mantuvo un control interno efectivo de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las normas conexas el 31 de diciembre de 2021.
Informe de auditoría del control interno (continuación)
Anyong huaming (2022) Special Word No. 61401351a02 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (no hay texto en esta página)
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountant: Yang jinglu
CPA China: Zhang Ying
Beijing, China 25 de marzo de 2022