Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Informe de auditoría del control interno
Dahua nei Zi [2022] Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Dahua Certified Public Accounts (Special general Partnership)
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Informe de auditoría del control interno
(al 31 de diciembre de 2021)
Informe de auditoría del control interno 1 – 2 3
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) 12 / F, Building 7, no. 16, xisihuan Middle Road, Haidian District, Beijing [1 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) ] Tel: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006 www. Dahua – CPA. Com. Informe de auditoría del control interno
Dahua nei Zi [2022] No. Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) all Shareholders:
De conformidad con las directrices para la auditoría del control interno de las empresas y los requisitos pertinentes de las normas de práctica de la CPA en China, hemos auditado la eficacia del control interno de los informes financieros de fecha 31 de diciembre de 2021.
Responsabilidad de la empresa por el control interno
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices para la aplicación del control interno de las empresas y las directrices para la evaluación del control interno de las empresas, es responsabilidad del Consejo de Administración establecer un control interno sólido y eficaz y evaluar su eficacia.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de auditoría sobre la eficacia del control interno de la presentación de informes financieros y revelar las principales deficiencias observadas en el control interno de la presentación de informes no financieros sobre la base de la auditoría.
Limitaciones inherentes al control interno
El control interno tiene limitaciones inherentes y no puede prevenir y detectar inexactitudes. Además, dado que los cambios en las circunstancias pueden dar lugar a un control interno inadecuado o a un menor grado de cumplimiento de las políticas y procedimientos de control, los resultados de la auditoría del control interno pueden servir de base para especular sobre el futuro control interno.
Dahua nei Zi [2022] Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Internal Control Audit Report
La eficacia conlleva cierto riesgo.
Opinión de auditoría sobre el control interno de los informes financieros
Creemos que el 31 de diciembre de 2021, Shenzhen Tianma mantuvo un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las disposiciones pertinentes. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants:
Longjiao China Beijing China CPA:
Huang Yuqing 11 de marzo de 2002