Código de valores: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) abreviatura de valores: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) número de anuncio: 2022 – 016 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Nombre de la empresa contable a contratar: Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership)
El 11 de marzo de 2022, la empresa convocó la 28ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración, en la que examinó y aprobó la “propuesta de renovación de la institución de auditoría de informes financieros”, el Consejo de Administración acordó renovar Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada “Dahua”) como la institución de auditoría de los informes financieros anuales de la empresa 2022, como se indica a continuación:
Información básica sobre el nombramiento propuesto de una empresa contable
Información del mecanismo
1. Información básica
Información sobre el registro
Nombre de la Organización: Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Fecha de establecimiento: 9 de febrero de 2012 (de Dahua Certified Public Accountants Ltd. A special general Partnership)
Forma de organización: Asociación General Especial
Dirección registrada: 1101, Building 7, Yard 16, xisihuan Middle Road, Haidian District, Beijing
Información sobre el personal
Socio principal: Liang Chun
Número de asociados al 31 de diciembre de 2021: 264
A finales de 2020, el número de contadores públicos certificados era de 1.481, de los cuales 929 habían firmado el informe de auditoría del Servicio de valores.
Escala de las operaciones
Ingresos totales de las empresas en 2020: 25.205532 millones de yuan
Ingresos de auditoría en 2020: 225357,8 millones de yuan
Ingresos de las empresas de valores en 2020: 1.095351.900 Yuan
Número de clientes de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en 2020: 376
El importe total de las tasas de auditoría de los informes anuales de las empresas que cotizan en bolsa en 2020: 417 millones de yuan;
Las principales industrias abarcadas son la manufactura, los programas informáticos de transmisión de información y los servicios de tecnología de la información, los bienes raíces, el comercio mayorista y minorista y la construcción.
Número de clientes de auditoría de empresas cotizadas en la misma industria
2. Capacidad de protección de los inversores
La suma de los límites acumulativos de indemnización de los fondos de riesgo ocupacional y los seguros ocupacionales adquiridos supera los 700 millones de yuan. La compra de seguros profesionales se ajusta a las normas pertinentes. En los últimos tres años, Dahua CPA no ha incurrido en responsabilidad civil por los litigios civiles relacionados con la práctica.
3. Registros de buena fe
En los últimos tres años, Dahua Certified Public Accountants ha sido objeto de 0 sanciones penales, 1 sanción administrativa, 24 medidas de supervisión y gestión, 0 medidas de autorregulación y 2 sanciones disciplinarias por prácticas profesionales. En los últimos tres años, 54 empleados han sido castigados 0 veces por delitos, 1 vez por sanciones administrativas, 25 veces por medidas de supervisión, 0 veces por medidas de autorregulación y 3 veces por medidas disciplinarias.
Ii) información sobre el proyecto
1. Información básica
Socio del proyecto: Gong chenyan, se convirtió en CPA en julio de 2008, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en diciembre de 2009, comenzó a practicar en Dahua en mayo de 2010, y comenzó a prestar servicios de auditoría a la empresa en enero de 2021; En los últimos tres años se han firmado tres informes de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa.
Firma CPA: Jiang Xiaoyun, se convirtió en CPA en octubre de 2014, se unió a Dahua en agosto de 2020, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en noviembre de 2010, comenzó a practicar en Dahua en diciembre de 2020, comenzó a prestar servicios de auditoría a la empresa en noviembre de 2020, no firmó el informe de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años.
Revisor del control de calidad del proyecto: baotie Jun, se convirtió en contador público certificado en diciembre de 1998, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y las empresas cotizadas en octubre de 2001, comenzó a practicar en Dahua en febrero de 2012, comenzó a participar en la revisión en octubre de 2015, y revisó los informes de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y las empresas cotizadas más de 50 veces en los últimos tres años. 2. Registros de buena fe de las personas mencionadas
En los últimos tres años, los asociados en el proyecto, los contadores públicos certificados firmados y los revisores del control de calidad del proyecto no han sido objeto de sanciones penales por prácticas, ni de sanciones administrativas ni de medidas de supervisión y gestión por parte de la Comisión Reguladora de valores de China, sus oficinas locales y los departamentos competentes de la industria, ni de medidas de supervisión y disciplina por parte de las bolsas de valores, las asociaciones comerciales y otras organizaciones de autorregulación.
3. Independencia
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) and Project Partners, signed Certified Public Accountants and project quality control reviewer can maintain independence in the implementation of this project Auditing work.
4. Honorarios de auditoría
Los honorarios de auditoría de este período ascienden a 2,2 millones de yuan, que se cobran de acuerdo con los días laborables, el número de personas y la tasa por día / persona de los servicios de auditoría prestados por Dahua. Los días laborables y el número de personas se determinarán de acuerdo con la naturaleza y el grado de complejidad de los servicios de auditoría; Las tasas por día de trabajo se determinarán por separado sobre la base de las aptitudes profesionales de los profesionales.
Los gastos de auditoría del período anterior ascendieron a 2 millones de yuan, y los gastos de auditoría del período en curso aumentaron en 200000 yuan en comparación con los gastos de auditoría del período anterior.
Procedimientos para la renovación del nombramiento de una empresa contable
Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa ha realizado una comprensión y un examen adecuados de la competencia profesional, la protección de los inversores, la independencia y la integridad de Dahua, y considera que la auditoría de Dahua sobre la situación de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa es realista y que Los informes de auditoría son objetivos y verdaderos. El Comité de Auditoría acordó proponer al Consejo de Administración la renovación de la Oficina de auditoría financiera y de control interno de Huawei para 2022.
Ii) aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes
Los directores independientes reconocieron y expresaron sus opiniones sobre la renovación de la Organización de auditoría financiera y de control interno de Dahua en 2022. Los directores independientes examinaron cuidadosamente los certificados de calificación y los documentos de introducción de Dahua. En vista de la rica experiencia de auditoría de Dahua y de su excelente capacidad empresarial, consideraron que Dahua podía cumplir los requisitos de la futura auditoría financiera y la auditoría de control interno de la empresa. Se acordó presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de renovación de la Oficina de auditoría financiera y de control interno de Huawei en 2022.
Deliberaciones y votaciones de la Junta
El 11 de marzo de 2022, la empresa convocó la 28ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de renovación de la institución de auditoría de informes financieros” y la “propuesta de renovación de la institución de auditoría de control interno”, y acordó renovar la institución de auditoría de control financiero e interno de la empresa dahwei en 2022 para hacerse cargo de la auditoría de control financiero e interno de la empresa en 2022. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice a la dirección a decidir su remuneración sobre la base de sus condiciones de trabajo específicas.
Iv) Fecha de entrada en vigor
Las cuestiones relativas al nombramiento de una empresa contable deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y entrarán en vigor a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2022