Informe especial sobre la auditoría del control interno de las acciones (1)

Rianlon Corporation(300596)

Informe de auditoría del control interno

Tian Ye Zi [2022] 5577

Catálogo

Informe de auditoría del control interno

Tianfeizi [2022] No. 5577 Rianlon Corporation(300596) all Shareholders:

De conformidad con las directrices para la auditoría del control interno de las empresas y los requisitos pertinentes de las normas para la práctica de la CPA en China, hemos auditado la eficacia del control interno de los informes financieros al 31 de diciembre de 2021.

Responsabilidad de la empresa por el control interno

De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices para la aplicación del control interno de las empresas y las directrices para la evaluación del control interno de las empresas, es responsabilidad del Consejo de Administración establecer un control interno sólido y eficaz y evaluar su eficacia.

Responsabilidad de la CPA

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de auditoría sobre la eficacia del control interno de la presentación de informes financieros y revelar las principales deficiencias observadas en el control interno de la presentación de informes no financieros sobre la base de la auditoría.

Limitaciones inherentes al control interno

El control interno tiene limitaciones inherentes y no puede prevenir y detectar inexactitudes. Además, dado que los cambios en las circunstancias pueden dar lugar a un control interno inadecuado o a un menor grado de cumplimiento de las políticas y los procedimientos de control, existe cierto riesgo de inferir la eficacia del control interno futuro sobre la base de los resultados de la auditoría del control interno.

Opinión de auditoría sobre el control interno de los informes financieros

Creemos que Rianlon Corporation(300596)

Informe de auditoría del control interno (continuación)

Tian Ye Zi [2022] 5577 [no hay texto en esta página]

CPA China:

Beijing, China

25 de febrero de 2002

CPA China:

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